内部監査のあり方について話せます

エキスパート

氏名:開示前


■背景
総合商社本社の内部監査の実務だけでなく、経営幹部として監査を受ける立場の経験や、連結子会社3社の監査役監査も行なってきました。

又、数多くの事業会社の監査状況もみてきましたので、クライアント様の規模感(大企業、中小企業)に合わせたご相談に対応させて頂けると思います。

これらの違った立場での実務経験を踏まえて、あるべき内部監査についてご支援をさせて頂きたく思います。

■話せること
• コーポレートガバナンスとしての内部監査の役割
 経営者として、どの様に向き合うべきか?

• 内部統制システムにおける内部監査の役割

• 中長期的な内部監査のあり方

• 内部監査計画時のリスクアプローチ(含評価プロセス)

• 監査報告とフォローアップ

• 内部監査が機能しない真因
 改善が必要な事例(具体的な実例で説明します)

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氏名:開示前

総合商社に三十数年勤務、本社、事業会社で企業経営に従事。主な業界は繊維、ファッションアパレル、食料等の生活関連分野。

入社後11年間の法人営業、海外貿易でビジネスの基本を身に付ける。現場主義、顧客第一がモットー。

PM(プロジェクトマネージャ)として、複数の大型M&Aをクロージング。ディールプロセスの要諦を熟知。
PMIではプロパー社員とコミュニケーションを重ねた。現場の活性化が強み。再生案件の連結子会社をV字回復させ、本社社長賞にノミネート。

本社管理職として経営企画、事業計画、人材育成、監査等のマネジメントに携わる。攻め(営業)と守り(職能)の経験から、会社経営に必要な諸機能を網羅的に把握。分析に基づく戦略立案とその実行を得意とする。2019年連結子会社監査役。

2020年ヘッドハンティングで自動車業界へ転身。2021年独立経営コンサルタントとしてベンチャーからプライム上場会社、国内メーカー、金融機関、外資系等に至る幅広い企業の課題解決業務を受託。現場目線、顧客目線でのフィールドワークを重視。戦略、事業ポートフォリオ、M&A、組織・人事、商品・サービス、オペレーション(BPR)、内部管理体制等の観点から、実践的な提言と実行フェーズに於ける伴走が強み。

2025年 戦略系経営コンサルティング会社設立。代表取締役社長に就任、現在に至る。


職歴

職歴:開示前


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